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公告本公司取得會計師112年度內部控制專案審查報告
1.事實發生日:113/04/302.發生緣由:(1)取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/30(2)委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:112/01/01~112/12/31(3)委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:遵循主管機關規定辦理(4)申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/30(5)意見類型:無保留意見(6)其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱 ,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。