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公告本公司取得會計師「特定範圍之內部控制制度專案審查確信報告
公告本公司取得會計師「特定範圍之內部控制制度專案審查確信報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/092.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/03/07~113/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/095.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。